西门子2021财年第一季度业务运营初步结果大幅超出市场预期
< 返回列表时间: 2021-01-22来源:西门子新闻
数字产业集团和智能基础设施集团的收入较去年同期大幅增长。西门子中国实现了显著的业绩增长。2021财年第一季度的详细业务数据将于2021年2月3日发布。由于业务表现明显好于预期,西门子2021财年第一季度业务运营的初步结果超出了市场预期。得益于数字产业集团自动化业务和软件业务的强劲提升,以及西门子中国业务增长超预期,公司经营业绩同比大幅提升。西门子将评估2021财年的前景,并于2021年2月3日发布2021财年第一季度的完整财务报告。以下是2021财年第一季度的初步结果。数字产业集团新订单:41.2亿欧元,同比增长2%,账面下降3%(市场共识:39.95亿欧元)·收入:37.65亿欧元,同比增长5%,账面增长0%(市场共识:35.61亿欧元)·调整后息税折旧摊销前利润:8.48亿欧元(市场共识:5.92亿欧元)调整后息税折旧摊销前利润率:22.5%(市场共识:16.6%)数字产业集团调整后息税折旧摊销前利润增长57%至8.48亿欧元,包括高利润率短周期自动化业务需求的恢复带来的产能利用率的提高,以及软件业务产能利用率的提高和对利润的强劲贡献。调整后息税折旧摊销前利润的增加还得益于遣散费的同比大幅减少以及与流行病预防和控制有关的成本节约,例如差旅费和营销费用的减少。调整后的息税折旧摊销前利润率从去年同期的14.4%上升至22.5%。智能基础设施集团;?新订单:38.06亿欧元,同比增长7%,账面增长:1%(市场共识:35.47亿欧元)·收入:34.77亿欧元,同比增长4%,账面下降:1%(市场共识:33.43亿欧元)·调整后息税折旧摊销前利润:3.91亿欧元(市场共识:3亿欧元)·调整后2%(市场共识: 9.0%). 智能基础设施集团的调整后息税折旧摊销前利润增长了39%,达到3.91亿欧元,主要是由于集团内各业务,特别是产品业务的强劲表现以及由此带来的产能利用率的提高。与数字产业集团类似,智能基础设施集团调整后息税折旧摊销前利润的增长也得益于与疫情防控相关的遣散费和成本节约的大幅减少。调整后的息税折旧摊销前利润率从去年同期的8.0%上升至11.2%。运输业务新订单:27.42亿欧元,同比增长67%,账面增长65%(市场共识:23.48亿欧元)·收入:21.93亿欧元,同比增长4%,账面增长1%(市场共识:225.9亿欧元)·调整后息税折旧摊销前利润:2.19亿欧元(市场共识:2.27亿欧元)·调整后息税折旧摊销前利润率:10.0%(市场共识:10.0%)。尽管疫情带来了市场挑战,但运输业务继续取得成功,符合市场预期。调整后的息税折旧摊销前利润稳定在2.19亿欧元,调整后的息税折旧摊销前利润率为10%,相当于去年COVID-19爆发前的水平。
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